Inställningar för redovisning
Sökväg i CC5: Systeminställningar - Avtal - Redovisningsinställningar
Denna beskrivning avser funktioner som måste aktiveras explicit i Complete Control Backoffice. Din enda kontaktperson hos House of Control AS kan hjälpa dig med detta.
Innan du kan skapa IFRS 16-avtal måste du registrera inställningarna för redovisning för alla företag som har IFRS 16-avtal.
Tips!
Du kan redigera bokföringsinställningar för flera företag tillsammans. Markera de företag som du vill tilldela samma värden, klicka på Redigera och gör dina ändringar.
-
Gå till Systeminställningar – Avtal och växla till fliken Redovisningsinställningar.
-
Klicka på Redigera bredvid det företag som du vill redigera.
-
Ange bokföringsinformation för företaget:
-
Räkenskapsårets början: hämtas från Systeminställningar – Allmänt. Värdet kan ändras.
-
År för implementering av IFRS 16: Ange det år då du började med IFRS 16-rapportering.
-
Redovisningsvaluta: Ange din standardredovisningsvaluta.
-
Kontoplan: Välj din kontoplan i listan.
-
Beräkningsmetod för aktuell hyresskuld: Det finns två varianter: NPV för hyresbetalningar utgår från det aktuella värdet. Summan av hyresavgifterna baseras på avbetalningssumman.
-
Upplupna belopp: Välj om du tillåter att månatliga upplupna belopp korrigeras. Poster i journalen som korrigerar månatliga upplupna belopp kommer att läggas till i journalrapporten (med År till datum som vald rapportperiod).
-
Låst rapportperiod: För att låsa en redovisningsperiod, markera denna kryssruta och välj den senaste avslutade perioden. När detta är gjort kan ingen lägga till initiala värderingar för avslutade perioder, ändra omprövningar eller ändra ett avtal för IFRS 16-funktionalitet.
-
-
Klicka på Spara.
Du har nu definierat redovisningsinställningarna för IFRS 16.
-
Gå till Systeminställningar – Avtal och växla till fliken Redovisningsinställningar.
-
Klicka på Redigera bredvid det företag som du vill redigera.
-
Markera kryssrutan Låst rapportperiod och välj den senaste period som ska stängas. (Detta stänger även alla tidigare perioder.)
-
Klicka på Spara.
Du kan nu inte längre lägga till bedömningar eller andra IFRS 16-relaterade ändringar för de låsta perioderna i dina avtal.
Skattesatserna här används för att beräkna uppskjuten skatt till följd av en skillnad mellan det bokföringsmässiga och skattemässiga värdet på företagets tillgångar. Uppskjuten skatt redovisas i dagbokslut och koncernredovisning.
Ange 1 rad per år och den tillämpliga skattesatsen för uppskjuten skatt.
Observera!
Varje år som ska innehålla information om uppskjuten skatt i journalen och koncernrapporten ska anges på en separat rad.